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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 181 O 04/08/2016 R$ 620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 180 G 02/08/2016 R$ 18.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 179 O 01/08/2016 R$ 3.315,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATEN Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 178 G 01/08/2016 R$ 4.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVI~ÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO, REPRODUÇÃO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 177 O 01/08/2016 R$ 132,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DA CÂMAR Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 176 O 21/07/2016 R$ 1.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PA Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 175 O 18/07/2016 R$ 5.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOUÇAS PARA ATENDER Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 174 O 18/07/2016 R$ 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/MAN Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 173 O 15/07/2016 R$ 4.713,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPED Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 172 O 12/07/2016 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E S Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 171 O 11/07/2016 R$ 4.930,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 170 O 04/07/2016 R$ 573,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 169 O 04/07/2016 R$ 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃAO DR. Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 168 O 04/07/2016 R$ 838,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 167 O 01/07/2016 R$ 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 166 O 30/06/2016 R$ 513,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 165 O 30/06/2016 R$ 1.026,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 164 O 30/06/2016 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AOS DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 163 O 23/06/2016 R$ 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PAR Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 162 O 17/06/2016 R$ 220,00 VALOR QUE SE EMPENHAA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
Total: R$ 53.788,20