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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 121 O 01/04/2016 R$ 4.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 120 G 01/04/2016 R$ 4.640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA SERVIR O GABINE Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.36.00.00.00.00
1 119 O 01/04/2016 R$ 492,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 118 O 01/04/2016 R$ 237,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 117 O 01/04/2016 R$ 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOC Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 116 O 01/04/2016 R$ 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 115 O 01/04/2016 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 114 O 01/04/2016 R$ 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER. 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 113 O 01/04/2016 R$ 3.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENT Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 112 O 01/04/2016 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 111 O 01/04/2016 R$ 5.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E M Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 110 O 30/03/2016 R$ 684,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONAD Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 109 O 30/03/2016 R$ 684,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONAD Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 108 O 30/03/2016 R$ 1.295,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONAD Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 107 G 22/03/2016 R$ 10.517,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICIOS DIVERSOS PARA ATENDE Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 106 G 22/03/2016 R$ 15.204,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICIOS DIVERSOS PARA ATENDE Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 105 O 18/03/2016 R$ 4.182,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 104 O 18/03/2016 R$ 2.952,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS PAR Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 103 O 18/03/2016 R$ 140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 102 O 18/03/2016 R$ 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
Total: R$ 62.299,15