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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 101 O 18/03/2016 R$ 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 100 O 18/03/2016 R$ 616,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GASOLINA. 46357.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 99 O 14/03/2016 R$ 3.875,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 98 O 11/03/2016 R$ 70,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PASSAGEM FLUVIAL DO TECNICO DAR Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 97 O 08/03/2016 R$ 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ DO Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 96 O 08/03/2016 R$ 112,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMO Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 95 O 07/03/2016 R$ 550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 94 O 07/03/2016 R$ 2.475,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 93 O 07/03/2016 R$ 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PSAAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAU Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 92 O 03/03/2016 R$ 2.822,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIL ELÉTRICO. 46355.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 91 G 02/03/2016 R$ 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 90 O 02/03/2016 R$ 64,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFO Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.30.00.00.00.00
1 89 O 01/03/2016 R$ 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE E Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.39.00.00.00.00
1 88 O 26/02/2016 R$ 1.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 87 O 26/02/2016 R$ 1.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 86 O 26/02/2016 R$ 1.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 85 O 26/02/2016 R$ 1.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS P Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 84 O 26/02/2016 R$ 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS MA Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 83 O 26/02/2016 R$ 510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS MA Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 82 O 26/02/2016 R$ 513,31 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO EXONERAÇÃO DO C Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
Total: R$ 24.238,16