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  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
5 230 O 01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE AUXILIO DOENÇA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REF. NOVEMBRO DE 2019. 52.217,94 0,04 52.217,90 52.217,90 FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
1 229 O 30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039978. 650,00 0,00 650,00 650,00 JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
1 228 O 28/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO FEITO COM DPA PARA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 282. 250,00 0,00 250,00 250,00 DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
1 227 O 25/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO CONTÁBIL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO - CONFORME PORTARIA Nº024/2019. 1.720,00 0,00 1.720,00 1.720,00 DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
1 226 O 23/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO NO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39977. 450,00 0,00 450,00 450,00 WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
1 225 O 22/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39976. 600,00 0,00 600,00 600,00 EDEN DA SILVA ROCHA
1 224 O 18/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS, REF. OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS-e N°1889. 824,91 0,00 824,91 824,91 C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
1 223 O 17/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº39975. 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
1 222 O 16/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA - CONFORME PORTARIA Nº023/2019. 688,00 0,00 688,00 688,00 DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
1 221 O 15/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039974. 650,00 0,00 650,00 650,00 EDITH SOARES DE SENA
1 220 O 15/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, ANTIVIRUS E TROCA DE PLACAS MÃE E HD'S DE 2 COMPUTADORES DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39973. 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
1 219 O 15/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM A ORIXINET TELECOM LTDA - REF. OUTUBRO 2019. 330,00 0,00 330,00 330,00 ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
1 218 O 09/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039946. 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
1 217 O 07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº39945. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 KIARA GATO DE SÁ
1 216 O 04/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039942. 850,00 0,00 850,00 850,00 EDITH SOARES DE SENA
1 215 O 04/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 39943. 750,00 0,00 750,00 750,00 DANIELA MELO GUIMARAES
1 214 O 04/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFICIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39941. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 EMILIANO DA SILVA COSTA
1 213 O 04/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39944. 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 EDEN DA SILVA ROCHA
5 212 O 01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA COM DIFERENÇA DE FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE OUTUBRO DE 2019. 56.595,69 0,00 56.595,69 56.595,69 FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
1 211 O 01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 26.024,36 0,03 26.024,33 26.024,33 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS