Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4645 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL, JUNTO A SEMSA.
10
EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
4646 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE AGUA AZUL, JUNTO A SEMSA.
10
RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
4647 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,648.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTI... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS(SEMEL), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 016/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4648 Ordinário 01-08-2017
R$ 5,580.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO DES... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº021/
10
W. DOS R. PEREIRA - ME
4649 Ordinário 01-08-2017
R$ 5,560.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTIN... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
10
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
4651 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JU... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR
4653 Ordinário 01-08-2017
R$ 836.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTIN... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
4654 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 011/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4656 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL DA ARQ... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL DA ARQUIBANCADA DO PALCO DE EXPOSIÇAO DOMINGOS GALDINO DE MELO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO 2017.
10
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
4658 Ordinário 01-08-2017
R$ 358.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIEN... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARTE DE BAIXO DO RIO MADEIRA.
10
PAULO DIOGO SOARES GALDINO
4660 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,110.57
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDAD... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO.
10
MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA
4662 Ordinário 01-08-2017
R$ 850.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO EM MANUNTEÇÃO HIDRAULICA... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO EM MANUNTEÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO BARREIRA DO CAPANAN.
10
JOSÉ ARIVANIO MENDES TRINDADE
4685 Ordinário 01-08-2017
R$ 4,130.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PASSAGENS FLUVIAS TRECHO MANI... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PASSAGENS FLUVIAS TRECHO MANICORÉ/MANAUS - NO INCENTIVO AO ESPORTE LAZER DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº023/2017
10
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
4160 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
10
VIVIANE FREITAS PINHEIRO E OUTROS
4687 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
10
TEREZINHA DE LIMA BORGES
4688 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,036.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DA LEI ORÇAMENTARI... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DA LEI ORÇAMENTARIA 2016.
10
CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
4689 Ordinário 01-08-2017
R$ 49.79
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2017.
10
EMBRATEL
4690 Ordinário 01-08-2017
R$ 155.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS EM CARRETO DE 26(VINTE E SEIS) SACOS... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS EM CARRETO DE 26(VINTE E SEIS) SACOS DE RAÇÃO PARA AVES E PINTOS DESTINADOS A GRANJA MATRIZEIRA, 004168.
10
FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA SANTOS
4691 Ordinário 01-08-2017
R$ 12,880.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 ... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4692 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,770.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANIC... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº023/2017
10
NEISON R. DA COSTA - ME
Total: R$ 82.520.380,96