Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5942 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES DE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FLORESTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
19
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
5944 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA AGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
5946 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
5948 Ordinário 02-10-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
5950 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
5952 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CATUTUBA/ RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
5954 Ordinário 02-10-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MARAVILHA/FOZ DO RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
5956 Ordinário 02-10-2017
R$ 723.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MONTES CLARO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
5958 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEN, NO BAIRRO DO ROSÁRIO EHAMILTON SOARES NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA ZONA URBANA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
5960 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA FÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
5991 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,265.03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5993 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA - PARA ATENDER UBS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
2
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
5995 Ordinário 02-10-2017
R$ 15,134.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/AMBULANCHA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
5996 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 - CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
2
S V DE OLIVEIRA
5997 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET.LOTE - 01 USB EMILY TASSIA.
2
S V DE OLIVEIRA
5998 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KMB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 USB LOURIVAL DIAS.
2
S V DE OLIVEIRA
5999 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 USB NILTON PEREIRA.
2
S V DE OLIVEIRA
6079 Ordinário 02-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017.
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S V DE OLIVEIRA
6001 Ordinário 02-10-2017
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
6002 Ordinário 02-10-2017
R$ 323.54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2
TELEMAR
Total: R$ 82.520.380,96