Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6531 Ordinário 01-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7058 Ordinário 07-11-2017
R$ 180.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCOLO DE 16/11/2017 - 0974 VEICULO PLACA Nº PHH-1572/RENAVAM 0107817366-1.
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DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ
7062 Ordinário 01-11-2017
R$ 5,332.63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1502 DA 7ª PARCE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1502 DA 7ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO NO PROCESSO 000408-28.2016.8.04.5600.
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JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
6530 Ordinário 01-11-2017
R$ 27,248.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 005/2017, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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ASSO. DOS MORADORES AGROEXT.DA COMU BOM SUSPIRO.
6528 Estimativo 01-11-2017
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1687/2017.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
1714 Ordinário 02-05-2017
R$ 5,617.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 2ºREPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
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A.P. MOITA
7103 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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SILVIO SOUZA LIMA
7105 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS EM APOIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
7107 Ordinário 01-12-2017
R$ 30,325.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 25 MIL PESSOAS) POR EVENTOS, CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MÍDIA( PANFLETOS, BANNER, CARRO DE SOM E ETC), APRESENTADOR, ILUMINAÇÃO DE PALCO E SERVISÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017- EVENTO CULTURAL "EXPOMAT"/2017- SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
7109 Ordinário 01-12-2017
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA A FIMJ DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017.
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DMK - ASSESSORIA
7111 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FRANCISCO SOARES DE SOUZA
7113 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,042.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7115 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01(VEÍCULOS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
7117 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,290.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADEVISOS, CRACHA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADEVISOS, CRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL E TURISMO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
7173 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,264.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
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A.P. MOITA
7175 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,220.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/ SEMCULT - ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS COLABORADORES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NAS FESTAS DA GALINHA CAIPIRA, FESTA DO MILHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
7177 Ordinário 01-12-2017
R$ 777.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
7178 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
7179 Ordinário 01-12-2017
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DE BOM INTENTO RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
7180 Ordinário 01-12-2017
R$ 977.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
Total: R$ 82.520.380,96