Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7308 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA INTERNA DA UB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA INTERNA DA UBS FLUVIAL NAS VIAGENS DA PARTE DE CIMA DO MUNICIPIO E NA AÇÃO NO DISTRITO DA DEMOCRACIA.
2
ROSIMEIRE RIBEIRO GONÇALVES DE PAULA
7309 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,042.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SAÚDE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
2
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
7310 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,479.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, LOTE 03 CONTROLADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº017/2017.
705
WN COM. IMP E REP. LTDA
7311 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,545.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017. - MANUTENÇÃO DOS CAPS.
705
IGOR RODRIGUES DIRANE
7312 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 SEMSA - CAPS.
705
S V DE OLIVEIRA
7313 Ordinário 01-12-2017
R$ 147.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
705
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
7364 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
10
DANIELLE PIMENTA GUEDES
7366 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
10
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
7314 Ordinário 01-12-2017
R$ 345.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2017.
763
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
7315 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
763
WILLIAM PINTO PEIXOTO
7316 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
763
WILLIAM PINTO PEIXOTO
7317 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETE PARA USO NA AÇÃO DO CADÚNICO/PBF- ZONA URBANA E RURAL.
763
DIONE LEITE BRAGA
7318 Ordinário 01-12-2017
R$ 381.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AÇÃO DO CADÚNICO /PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS COMUNIDADES DO RIO MANICORÉ..
763
RODERICO DE LIMA LIMEIRA
7319 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,460.24
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DESTINADO... mais
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
763
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7320 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,586.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
763
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7321 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7322 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
763
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7323 Ordinário 01-12-2017
R$ 294.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS NA LIMPEZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017.
702
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
7324 Ordinário 01-12-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA- ENDEMIAS.
702
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
7325 Ordinário 01-12-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE REFEIÇÕES DOSCES E SALGADOS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE REFEIÇÕES DOSCES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS (PAEA REALIZAR UMA AÇÃO DE COMBATE AS DOENÇAS ENDÊMICAS, MAS ESPECIFICAMENTE A MALÁRIA, NAS LOCALIDADES DE RIO NOVO E IGAPÓ AÇU E REGIÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
702
NEISON R. DA COSTA - ME
Total: R$ 82.520.380,96