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  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 5690 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ROSIMO CORREA PINTO
1 5689 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ADRIANO BARBOSA DE SOUZA
1 5688 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 CLEOMILDO PEREIRA MOREIRA
1 5687 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 MATEUS DUARTE TAVARES
1 5686 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 MARCOS ANTONIO SEVALHO RODRIGUES
1 5685 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 NILSON PINHEIRO DA GAMA
1 5684 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
1 5683 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃP C/ REGISTRO DE PREÇO 0027/2019. 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1 5682 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
1 5681 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 MARCIO RIBEIRO MARINHO
1 5680 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 MAURO MAR FERRAZ
1 5679 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ITALO DE CASTRO CORDEIRO
1 5678 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 NADSON DE OLIVEIRA CUNHA
1 5677 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
1 5676 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 MARIANA CORREA ALFAIA
1 5675 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
1 5674 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 TEREZINHA DUARTE DA SILVA
1 5673 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
1 5672 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 RICARDO DE SOUZA FERREIRA
1 5671 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS. - PARA A INSTALAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO SALTA Z, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº028/2019. 1.070,00 0,00 1.070,00 1.070,00 W DE SÁ RIBEIRO