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  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 5650 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
1 5649 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 IANE SODRÉ NUNES
1 5648 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 LILIANE CABRAL DA SILVA
1 5647 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019. 5.004,00 0,00 5.004,00 5.004,00 EDUARDO A DE VASCONCELOS
1 5646 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE DO PRIMEIRO AO QUARTO BIMESTRE NO EXERCÍCIO/2019 DESTE MUNICÍPIO DE MANICORÉ. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
1 5645 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO INTERIOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019. 1.904,00 0,00 1.904,00 1.904,00 CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
1 5644 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO DE 018/2019 DE 02/04/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 730/2019. 4.083,20 0,00 4.083,20 4.083,20 JOSÉ DO ROSÁRIO PEREIRA PASSOS
1 5643 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE BARREIRA DO MATUPIRI. 1.463,00 0,00 1.463,00 1.463,00 JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO
1 5642 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 56/2018. TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM IMOBILIÁRIO (IPTU) E BEA 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
1 5641 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED ESCOALS MUNICIPAIS-PDDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019. 2.126,40 0,00 2.126,40 2.126,40 NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
1 5640 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA RÉCNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
1 5639 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 23/10/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 762/2019. 3.933,60 0,00 3.933,60 3.933,60 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
1 5638 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO Nº027/2019. 4.087,50 0,00 4.087,50 4.087,50 MANOEL ANELES SOARES
1 5637 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS. 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 IZAIRDE PARENTE DA MOTA
1 5636 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2019. 1.089,00 0,00 1.089,00 1.089,00 J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
1 5635 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS CASAS NO TIRO DE GUERRA. 600,00 0,00 600,00 600,00 ALAN OLIVEIRA MAIA
1 5634 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMFLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIME 2.110,00 0,00 2.110,00 2.110,00 NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
1 5633 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2019. 100,00 0,00 100,00 100,00 BENILDE G DA SILVA - EPP
1 5632 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO Nº 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 MARIA LUCIA DE ARAUJO
1 5631 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO Nº 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 DEUZILENE NASCIMENTO FURTADO