Displaying 1101 - 1120 of 6418
  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 5630 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE, AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO Nº03 3.114,00 0,00 3.114,00 3.114,00 PAULO IZIDORIO BRAGA DE MELO
1 5629 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2019. 1.745,00 0,00 1.745,00 1.745,00 R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1 5628 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO Nº02 5.375,00 0,00 5.375,00 5.375,00 RAIMUNDO MIRANDA BACURY
1 5627 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2019. 6.800,00 0,00 6.800,00 6.800,00 ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
1 5626 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019. 16.350,00 0,00 16.350,00 16.350,00 J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
1 5625 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº02 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
1 5624 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 CRISTINA LEITE CAMPOS
1 5623 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº03 2.794,00 0,00 2.794,00 2.794,00 RENAN MELO DA SILVA
1 5622 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº025/2019 - AGRICULTURA 10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS
1 5621 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 JOSÉ CLAUDIO DUARTE REATEQUE
1 5620 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP, CONFORME DEMOSTRATIVO E GUIA GPS/DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. 14.037,30 0,00 14.037,30 14.037,30 SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
1 5619 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00MIN., SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE 22.747,00 0,00 22.747,00 22.747,00 E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1 5618 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS E QUESTÕES VINCULADAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICI 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
1 5617 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 A. DE OLVEIRA LEAL - ME
1 5616 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ROÇAGEM DA ÁREA INTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ODIVALDO LOPES DE FREITAS
1 5615 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE APOIO TECNICO A EQUIPE DE LICITAÇÃO. 480,00 0,00 480,00 480,00 DOUGLAS MOUSSE
1 5614 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE JOGO DE MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SEMCULT. 280,00 0,00 280,00 280,00 NEISON R. DA COSTA - ME
1 5613 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER COM TRICA DE GÁS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 500,00 0,00 500,00 500,00 MANOEL ERNANE DE ARAÚJO
1 5612 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 MANUEL VALTER CAETANO DA SILVA
1 5611 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT. 480,00 0,00 480,00 480,00 D M CAVALCANTE EIRELI - ME