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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 275 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS NESTE EXERCÍCIO COMO: DETERGENTE; INSETICIDA; DESENGORDURANTE 500ML; LÁ DE AÇO ESPONJA; PAPEL HIGIENICO; BALDE 10 LT C/ TAMPA;CERA LIQUIDA;LUSTRA MÓVE 2.350,00 0,00 2.350,00 2.350,00 E MAIA DE FRANÇA - ME
1 276 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE EXERCÍCIO COMO: CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO,PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO,CAPAS DE PROCESSOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME C 7.352,00 0,00 7.352,00 7.352,00 S. M. PEREIRA BOTELHO
1 277 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS REUNIÕES DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº015/2018 E DOCUMENTO EM AN 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
1 278 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA 01 ( UMA LANCHA) COBERTA PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VEREADORES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM ATÉ AS AREAS RIBEIRINHAS,CONFORME CARTA CONT 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
1 279 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEI DE HUMAITÁ/AM E DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 280 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 6.180,00 0,00 6.180,00 6.180,00 CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
1 281 O 06/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 1.507,67 0,00 1.507,67 1.507,67 AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
1 269 O 05/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESQUADRIAS DOS GABINETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM/CMH. 6.180,00 0,00 6.180,00 6.180,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 270 O 05/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (OBSOLETOS: CLIPES Nº 11e 13 ;COLCHETES DE Nº14; ENVELOPES;PAPEL A4; PASTA TIPO AZ; PAPEL XEROGRAFICO FORMATO A4 ENTRE 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 JORGE DA SILVA CRUZ - 73257397291
1 271 O 05/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO: ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA USO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE DO Nº 1.242,50 0,00 1.242,50 1.242,50 L H CHAVES DE SÁ
1 272 O 05/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES,SISTEMAS INFORMATIZADOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/20 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA
1 273 O 05/11/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E 7.250,00 0,00 7.250,00 7.250,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 268 O 18/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 43/18-CMH. 1.317,31 0,00 1.317,31 1.317,31 AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
1 267 O 16/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, CONFORME NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM. 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 261 O 15/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018, COMP. 10/18-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 19.078,63 0,00 19.078,63 19.078,63 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1 262 O 15/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018,COMP. 10/18-CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. 29.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 263 O 15/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2018-CMH, COMP. 10/18-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1 264 O 15/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
1 265 O 15/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018-CMH. 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 CELSON MENEZES DE SOUZA - 96224711291
1 266 O 15/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, CONFORME NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM. 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME