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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 154 O 24/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:PAPEL HIGIENICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/ NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH . 192,00 0,00 192,00 192,00 NALDOMIRO F. MACIEL
1 146 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS: ABOBORA,AÇAFRÃO,ALFACE, AMEIXA EM CALDA, AMIDO DE MILHO,APRESUNTADO,ARROZ,BATATA,BETERRABA, BANANA,AVEIA EM FLOCOS, CEBOLA EXTRA E CEBOLINHA, BISCOITO DOCE, BANANA, 1.771,02 0,00 1.771,02 1.771,02 J. OLIVEIRA SA - ME
1 147 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COMO: BALDES DE 15 20 E 100 LTS, CERA; INSETICIDA ODORIZADOR DE AMBIENTE; ESPANADOR DE PÓ; SABONETE LIQUIDO; LUVA LATEX PEQUENO MEDIO E GRANDE; ALCOOL EM 1.438,86 0,00 1.438,86 1.438,86 J. OLIVEIRA SA - ME
1 148 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: AZEITONA, BACON INTEIRO, BISCOITO DOCE 400G,CHÁ PRETO 10G, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TAPIOCA, FRANGO, ALHO, MARGARINA, BANANA, CARNES, LEITE LIQUIDO, IO 1.688,87 0,00 1.688,87 1.688,87 L H CHAVES DE SÁ
1 149 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO,BLOCO DE RECADO, CALCULADORA SIMPLES, CLIPES, COLA PARA ISOPOR, COLCHETES, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, PA 3.546,73 0,00 3.546,73 3.546,73 NALDOMIRO F. MACIEL
1 150 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENIZAÇÃO COMO: RODO DE LIMPEZA, SABÃO COMUM, VASSOURA, ALCOOL EM GEL, BALDE DE 100LTS E CESTO DE LIXO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE 1.142,30 0,00 1.142,30 1.142,30 NALDOMIRO F. MACIEL
1 151 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES DIVERSOS, LEGUMES, SUCOS,LEITE LIQUIDO, SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE 2.486,51 0,00 2.486,51 2.486,51 NALDOMIRO F. MACIEL
1 152 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS GRÁFICOS COMO: CONFECÇÕES DE FICHAS CADASTRAIS,FOLDERS COMUM, CARTAZES COLORIDOS, REVELAÇÕES DE FOTOS,ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CMH. 2.505,00 0,00 2.505,00 2.505,00 FRANKLIM R. P. DE CARVALHO E CIA LTDA
1 153 O 21/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO:BLOCO PARA RASCUNHO MEIO OF 14.8X21cm; BORRACHA APAGADORA; CARTOLINA CORES DIVERSOS; CLIPE 2/0CX C/ 100UND; CARTOLINA 180g/M66cm CORES DIVERSOS;CLIPE 2/0 C/ 2.097,12 0,14 2.096,98 2.096,98 ILBERTO AFONSO HENTGES
1 145 O 19/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES, FOTOCÓPIAS A4)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3.466,87 0,00 3.466,87 3.466,87 S. M. PEREIRA BOTELHO
1 144 O 17/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH. 9.131,10 0,00 9.131,10 9.131,10 ADELAR LUIZ DILL
1 140 O 14/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300ML, 250 E 350 ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH. 4.828,50 0,00 4.828,50 4.828,50 L H CHAVES DE SÁ
1 141 O 14/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19-CMH. 20.078,63 0,00 20.078,63 20.078,63 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1 142 O 14/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19-CMH. 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1 143 O 14/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019-CMH. 38.696,80 0,00 38.696,80 38.696,80 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 155 O 11/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO MÊS DE JUNHO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1 139 O 03/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO PERIODO DE 16 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1 138 O 28/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR (ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA), ONDE EMPREENDEU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, PARA FISCALIZAR DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, COMO: UBS, ESCOLA(TRANSPORTE E MERE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA
1 137 O 27/05/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO EFETUADO AO SENHOR,REGINALDO SANTOS MACIEL (CHEFE DE PATRIMONIO DESTA CMH),PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO (FIAT UNO),DESTA PODER LEGISLATIVO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME R 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 REGINALDO SANTOS MACIEL
1 136 O 24/05/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COMO: BALDES DE 10 15 20 E 100LTS, CERA LIQUIDA; INSETICIDA ODORIZADOR DE AMBIENTE; ESPANADOR DE PÓ; SABONETE LIQUIDO; LUVA LATEX PEQUENO MEDIO E GRANDE; 1.611,88 0,00 1.611,88 1.611,88 J. OLIVEIRA SA - ME